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Detalhes
| 28/11/2025 | 0000239/2024 | 0000465/2025 | 0000682/2025 | 0000846/2025 | Pagamento das despesas com a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de sistemas informatizados para concessao de licenca de uso de softwares de gestao publica municipal. N.F. nº 161973, periodo de 28/10/2025 a 28/11/2025. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 8.962,00 | R$ 4.481,00 | R$ 4.131,48 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0000036/2025 | 0000016/2025 | 0000681/2025 | 0000845/2025 | Pagamento das despesas com contratacao de Empresa de Consultoria em seguranca e saude do trabalho em atendimento das normas contidas na Portaria MTB 3.214. N.F. nº 1356. | JBV CONSULTORIA LTDA | 49.518.171/0001-04 | R$ 18.216,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0000140/2025 | 0000123/2025 | 0000680/2025 | 0000844/2025 | Pagamento das despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados e profissional, no sentido de realizar filmagem, gravacao, edicao e transmissao no circuito interno da Camara e externo quando necessitar.N.F. nº 218. | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA- ME | 30.761.357/0001-53 | R$ 42.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/11/2025 | 0000162/2025 | 0000149/2025 | 0000679/2025 | 0000843/2025 | Pagamento das despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados e profissional, no sentido de realizar preservacao, suporte, ou reparo de estacoes de trabalho computadorizadas e demais perifericos adjuntos. N.F. Nº 89. | RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME | 04.438.338/0001-80 | R$ 42.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000558/2025 | 0000495/2025 | 0000678/2025 | 0000841/2025 | Pagamento das despesas com fornecimento de servico de conectividade a internet com plano de 1GB na tecnologia via fibra optica. N.F. nº 9793. Periodo 18 dias do me de novembro/2025. | ACESSE COMUNICACAO LTDA | 10.462.644/0002-36 | R$ 575,36 | R$ 215,76 | R$ 205,40 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000045/2025 | 0000461/2025 | 0000677/2025 | 0000840/2025 | Pagamento da despesa com diaria do motorista da Camara. Relativo a viagem a Vitoria/ES, dia 19/11/2025, conduzindo o Vereador Heber. Processo nº 576/2025. | BILLY GRAHAM BARBOSA COQUI | ***.222.277-** | R$ 3.000,00 | R$ 280,91 | R$ 280,91 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000576/2025 | 0000496/2025 | 0000676/2025 | 0000839/2025 | Despesas com diaria do Vereador Heber, viagem a Vitoria/ES, dia 19/11/2025, esteve em reuniao no gabinete da Deputada Raquel Lessa e esteve tambem na Secretaria Estadual Agricultura e Esportes e Lazer, trantado de interesse publico. Processo. nº 576/25. | HEBER SILVA SOUZA | ***.225.507-** | R$ 521,69 | R$ 521,69 | R$ 521,69 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000002/2025 | 0000095/2025 | 0000675/2025 | 0000837/2025 | Pagamento das despesas com contribuicao a Associacao das Camarara Municipais -ASCAMVES. Parcela do mes 10/2025. | ASCAMVES- ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 29.261.474/0001-79 | R$ 15.180,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000190/2023 | 0000269/2025 | 0000674/2025 | 0000836/2025 | Pagamento de parte do Empenho nº269 de 3/06/2025, relativo 12 dias restante do Contrato nº 09/2023, devido a rescisao contratual, rlativo aos servicos de CONECTIVIDADE A INTERNET, | ACESSE COMUNICACAO LTDA | 10.462.644/0002-36 | R$ 1.189,30 | R$ 67,92 | R$ 64,66 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0000293/2025 | 0000491/2025 | 0000673/2025 | 0000835/2025 | Pagamento das despesas com aquisicao de materiais de consumo. Conforme especificacoes conmstante da Af. Nº 128. N.F. nº 005.728. | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 39.279.526/0001-98 | R$ 172,05 | R$ 172,05 | R$ 172,05 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |