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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000271/2025 | 0000185/2025 | 0000231/2025 | Liquidacao das despesas com ressarcimento relativo aquisicao de certificado Digital, para ser utilizado nos servicos da Camara. conforme comprovante anexo. Processo nº 271. | MICHELE REGO TRINDADE FREITAS | ***.305.507-** | R$ 393,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000265/2025 | 0000184/2025 | 0000230/2025 | Liquidacao das despesas com ressarcimento relativo a abastecimento do veiculo da Camara, conforme comprovante anexo. Processo nº 265. | VANDERLEIA MARIA ROSA RODRIGUES | ***.174.987-** | R$ 70,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000268/2025 | 0000183/2025 | 0000229/2025 | Liquidacao das despesas diaria do Vereador Wallef, viagem a Vitoria/ES, 06/05, esteve em reuniao com o Deputado Adilson Espindula, solicitando emendas para compra de remedios e viabilizacao de recursos para construcao Unidade de Saude. Proc.nº268/25. | Wallef Mendes de Oliveira | ***.578.837-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000268/2025 | 0000182/2025 | 0000228/2025 | Liquidacao despesas com diaria do Vereador Julierme, viagem a Vitoria, em 06/05, para reuniao com Deputado Adilson Espindula, solicitando emendas para compra de remedios e viabilizacao de recursos para construcao Unidade de Saude. Proc.nº268/25. | JULIERME COSTA DE ALMEIDA | ***.947.757-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000045/2025 | 0000008/2025 | 0000227/2025 | Liquidacao das despesas com diaria para o motorista da Camara, relativo a viagem a Cachoeiro de Itapemirim/ES, dia 07/05/2025, conduzindo a Presidente da Camara. Processo nº 274/2025. | BILLY GRAHAM BARBOSA COQUI | ***.222.277-** | R$ 125,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000045/2025 | 0000008/2025 | 0000226/2025 | Liquidacao das despesas com diaria para o motorista da Camara, relativo a viagem a Vitoria dia 06/05/2025, conduzindo os Vereadores Julierme e Wallef. Processo nº 268/25. | BILLY GRAHAM BARBOSA COQUI | ***.222.277-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000055/2025 | 0000010/2025 | 0000225/2025 | Liquidacao das despesas com fornecimento de energia, relativo a fatura do mes de abril. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 958,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 05/05/2025 | 0000064/2025 | 0000013/2025 | 0000224/2025 | Liquidacao das despesas com DOC/TED Internet do dia 05/05/2025. | BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0033-55 | R$ 52,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/05/2025 | 0000064/2025 | 0000013/2025 | 0000223/2025 | Liquidacao das despesas com tarifa folha de pagamento mes 04. | BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0033-55 | R$ 95,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000087/2025 | 0000179/2025 | 0000222/2025 | Empenho referente a folha de pagamemto - IPESC do(s) Efetivo-ADMINIST. CAMARA MUNICIPAL PREVIDENCIARIO, ABRIL/2025. | IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO - PREVIDENCIARIO | 28.674.433/0001-41 | R$ 1.846,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |